送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-25 15:15

您好
请问您有进项跟销项税额么

女少年 追问

2019-12-25 15:17

没有是小规模纳税人

bamboo老师 解答

2019-12-25 15:28

那您零申报是开具了发票 免增值税么

女少年 追问

2019-12-25 15:43

是没有达到起征点

bamboo老师 解答

2019-12-25 15:44

借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问您有进项跟销项税额么
2019-12-25 15:15:38
实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
你好,不可以,计提的时候,借方应当是管理费用等科目,而不是应付职工薪酬科目
2020-09-09 09:13:36
下月做申报后做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-04-10 17:06:34
你好,这种情况是不需要缴纳增值税的 结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-05-09 10:50:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...