- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-25 15:15
您好
请问您有进项跟销项税额么
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您好
请问您有进项跟销项税额么
2019-12-25 15:15:38
实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
你好,不可以,计提的时候,借方应当是管理费用等科目,而不是应付职工薪酬科目
2020-09-09 09:13:36
下月做申报后做分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-04-10 17:06:34
你好,这种情况是不需要缴纳增值税的
结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-05-09 10:50:30
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