- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-25 19:09
先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录
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先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录
2019-12-25 19:09:17
您好
暂估金额跟发票金额一致么
2020-07-03 11:02:40
你好
暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
期末结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-12-31 11:37:06
你好
先做购进暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
对外销售
借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-12-22 15:33:36
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
然后补结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-11-12 09:17:09
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