你好,公司6月份付款60000多没开发票,当时记账公司给估了50000的发票,现在应付款上借方是60000.预估发票是50000.如何才能走平呢,别的公司的的发票能冲那预估的吗。打款的那公司不会给发票了。
清爽的小兔子
于2019-12-26 10:46 发布 251次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2019-12-26 10:46
您好,那就让对方把钱退回来。
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您好,那就让对方把钱退回来。
2019-12-26 10:46:51

是的,是这样处理的
2020-08-15 09:35:53

借;预付账款 贷;应付账款
2015-10-27 10:03:56

您好,若是应付账款-暂估,是对方没有开发票。否则就是欠对方的金额。
2020-08-31 15:35:20

你好 你可以说下你实际是什么业务 才好看怎么冲 ;比如说你买商品 没发票 你就做 借库存商品贷应付账款 借应付账款贷银行存款 也得计入到成本里面去
2019-09-29 19:11:17
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