送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-26 11:45

你好,首先,没有发票是不能够入账的,也就不能计入管理费用。假设有发票下,3月交钱的时候,借:其他应收款-押金 4800   预付账款45048
贷:银行存款  49848    然后后面按月租金分摊计入成本,借:管理费用    贷:预付账款。押金不退,借:营业外支出    贷:其他应收款-押金

吉吉 追问

2019-12-26 11:56

如果还是要入账,在年度清缴的时候踢出来不就可以了吗?现在是12月,现在入账该如何处理

宇飞老师 解答

2019-12-26 12:36

是啊,入费用,汇算清缴调增

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你好,首先,没有发票是不能够入账的,也就不能计入管理费用。假设有发票下,3月交钱的时候,借:其他应收款-押金 4800 预付账款45048 贷:银行存款 49848 然后后面按月租金分摊计入成本,借:管理费用 贷:预付账款。押金不退,借:营业外支出 贷:其他应收款-押金
2019-12-26 11:45:56
现在做是税金及附加下面
2019-05-13 16:05:37
你好!不提供只能调增所得税了。
2017-01-04 18:19:16
你好,当时估计他是为了少交所得税全额计入的,你可以冲红当时的分录,重新做账的。
2019-10-13 12:24:52
对方应该给你开具车位服务费的发票。 开物业管理费跟停车费税率也是不一样的。 如果按物业管理费进行账务处理存在与实际业务不相符的风险。
2017-07-06 12:31:38
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