送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-26 13:16

您好
请问计提的时候分录怎么写的

Pluto 追问

2019-12-26 13:21

这笔是在18年时做的,19年才收到发票,结果多计提了3531元

bamboo老师 解答

2019-12-26 13:22

借:长期待摊费用  3531
贷:待抵扣进项税额-进项税 -3531

Pluto 追问

2019-12-26 13:29

好的,谢谢老师,跨年的,也直接这样做分录吗?

bamboo老师 解答

2019-12-26 13:31

是的 跨年也这样写分录就好了

Pluto 追问

2019-12-26 13:33

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-26 13:34

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
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