送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-04-16 09:09

我之前做的分录是:借  预付账款        10980     
                                     其他应收款      3790
                                      贷   银行存款          14760      
预付的每个月摊销,现在返还了是:  借     银行存款    11025
                                                              贷     预付账款     10980
                                                                      其他应收款  45                    可是又返还了员工2835元这个该怎么做

日久见人心 追问

2016-04-16 10:23

是我们一起付给劳务公司,其他应收款 3790这是个人部分,分三个月从工资里扣回

晓海老师 解答

2016-04-15 21:12

你好!按所退金额冲回原来缴纳时的科目就可以

晓海老师 解答

2016-04-16 10:03

你好!个人承担部分收取是你怎么处理的?

晓海老师 解答

2016-04-16 14:53

冲回其他应收款就可以啊

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相关问题讨论
你好!按所退金额冲回原来缴纳时的科目就可以
2016-04-15 21:12:23
你好 计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 给对方打款,借;其他应收款,贷;银行存款 对方缴纳,借;应付职工薪酬-社保 , 贷;其他应收款
2019-09-25 16:18:54
借:原材料-燃料油 借:预付账款-保险费 借:劳务成本-劳务费 贷:银行存款
2018-06-28 09:43:15
差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32
借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-08-07 16:06:35
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