我公司给劳务公司预防付员工一年的保险费,单位承担10980元,个人承担3780元,共计14760元,个人承担的3780元分三个月从工资扣回,2个月后该员工离职,劳务公司返还11025元,公司也返还给该员工2835元,这在内帐里我该怎么做分录
日久见人心
于2016-04-15 18:06 发布 889次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-04-16 09:09
我之前做的分录是:借 预付账款 10980
其他应收款 3790
贷 银行存款 14760
预付的每个月摊销,现在返还了是: 借 银行存款 11025
贷 预付账款 10980
其他应收款 45 可是又返还了员工2835元这个该怎么做
相关问题讨论
你好!按所退金额冲回原来缴纳时的科目就可以
2016-04-15 21:12:23
你好
计提,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保
给对方打款,借;其他应收款,贷;银行存款
对方缴纳,借;应付职工薪酬-社保 , 贷;其他应收款
2019-09-25 16:18:54
借:原材料-燃料油
借:预付账款-保险费
借:劳务成本-劳务费
贷:银行存款
2018-06-28 09:43:15
差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32
借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资
借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-08-07 16:06:35
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