送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-07-31 16:13

差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。

啦啦啦 追问

2019-07-31 16:20

我们先付给劳务公司一笔100万,然后劳务公司开了一张100万的专票;后来劳务公司又转回962000元,这两块具体分录怎么做

耿老师 解答

2019-07-31 16:33

您好,按发票记录你们的主营业务成本。转回你们给对方开发票了吗?

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相关问题讨论
差额计入财务费用。需要对方提供发票才可以企业所得税前抵扣,否则不行。
2019-07-31 16:13:32
借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款
2018-08-07 16:06:35
同学,你好,借主营业务成本-劳务费 贷银行存款
2020-12-24 13:55:52
你这个去年无票收入吗,没有就当今年收入做账,借应收 贷主营业务收入 应交税费,这个按发票做
2020-04-20 12:38:19
你好,销售费用-劳务费 贷应付账款
2020-07-10 17:42:38
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