送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-26 14:20

你好
预付,借;预付 账款,贷;银行存款
取得发票,借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,     贷;预付账款

一一 追问

2019-12-26 14:47

燃气费为什么会用到应付职工薪酬?

邹老师 解答

2019-12-26 14:54

你好,这个 是职工食堂的燃气费吗?

一一 追问

2019-12-26 15:05

有游泳馆的燃气费,和职工食堂的燃气费

邹老师 解答

2019-12-26 15:08

你好,职工食堂的燃气费计入福利费核算
你单位是什么企业,还有自己的游泳馆?这个游泳馆是给职工用的,还是对外经营收费的?

一一 追问

2019-12-26 15:09

老师!我们单位就是健身馆,游泳馆是对外经营的。

邹老师 解答

2019-12-26 15:14

你好,那这个游泳馆的燃气费需要计入主营业务成本核算

一一 追问

2019-12-26 15:15

好的!谢谢老师的耐心讲解

邹老师 解答

2019-12-26 15:22

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 预付,借;预付 账款,贷;银行存款 取得发票,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;预付账款
2019-12-26 14:20:45
7 月预付燃气费时: 借:预付账款 —— 燃气费 30000 贷:银行存款 30000 8 月 5 号预付燃气费时: 借:预付账款 —— 燃气费 20000 贷:银行存款 20000 8 月 21 号预付燃气费时: 借:预付账款 —— 燃气费 20000 贷:银行存款 20000 8 月 29 号收到发票 39532.61 元时: 借:成本费用类科目(如管理费用 —— 燃气费等,具体根据燃气费的用途确定)39532.61 贷:预付账款 —— 燃气费 39532.61 8 月 30 号收到发票 18920 元时: 借:成本费用类科目(如管理费用 —— 燃气费等,具体根据燃气费的用途确定)18920 贷:预付账款 —— 燃气费 18920 确认剩余未用完的预付账款: 此时预付账款余额为 11547.39 元(70000 - 39532.61 - 18920),无需做单独的会计分录,在预付账款科目余额中体现。
2024-09-04 17:05:50
您是如何计提的呢?谢谢 比如说计提是: 借:费用/主营业务成本 贷:银行存款 那么受到发票就是冲销之前计提,再做一笔正确的
2021-07-08 15:02:59
公户转账是备注“预存燃气费”即可
2023-01-28 16:08:49
是的 你的分录正确 没有实际数字计入成本费用
2019-07-22 16:09:34
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