- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-26 14:20
你好
预付,借;预付 账款,贷;银行存款
取得发票,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;预付账款
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2019-12-26 14:20:45
7 月预付燃气费时:
借:预付账款 —— 燃气费 30000
贷:银行存款 30000
8 月 5 号预付燃气费时:
借:预付账款 —— 燃气费 20000
贷:银行存款 20000
8 月 21 号预付燃气费时:
借:预付账款 —— 燃气费 20000
贷:银行存款 20000
8 月 29 号收到发票 39532.61 元时:
借:成本费用类科目(如管理费用 —— 燃气费等,具体根据燃气费的用途确定)39532.61
贷:预付账款 —— 燃气费 39532.61
8 月 30 号收到发票 18920 元时:
借:成本费用类科目(如管理费用 —— 燃气费等,具体根据燃气费的用途确定)18920
贷:预付账款 —— 燃气费 18920
确认剩余未用完的预付账款:
此时预付账款余额为 11547.39 元(70000 - 39532.61 - 18920),无需做单独的会计分录,在预付账款科目余额中体现。
2024-09-04 17:05:50
您是如何计提的呢?谢谢
比如说计提是:
借:费用/主营业务成本
贷:银行存款
那么受到发票就是冲销之前计提,再做一笔正确的
2021-07-08 15:02:59
公户转账是备注“预存燃气费”即可
2023-01-28 16:08:49
是的 你的分录正确 没有实际数字计入成本费用
2019-07-22 16:09:34
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