送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-26 15:12

你好
10,借;预付账款,贷;银行存款
12,借;预付账款,贷;银行存款
1月份,借;长期待摊费用,贷;预付账款
然后按一定的期限摊销

向阳花 追问

2019-12-26 15:14

谢谢老师!一定要摊销吗?可以做管理费用吗?

邹老师 解答

2019-12-26 15:20

你好,这个是需要按一定期限摊销才是的,而不是一次性计入费用核算

向阳花 追问

2019-12-26 15:23

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-12-26 15:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 10,借;预付账款,贷;银行存款 12,借;预付账款,贷;银行存款 1月份,借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后按一定的期限摊销
2019-12-26 15:12:50
作为预付账款处理,网站建设完成后,结转到管理费用。
2020-04-22 16:05:47
借:银行存款11000贷:主营业务收入11000
2017-04-01 09:58:06
您好!计入预付账款先。
2017-12-25 19:44:51
你好,一般需要开票2天才能有信息
2018-10-31 19:24:56
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