老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答
金蝶云星辰软件进销存财务一体的,进销存是库管用, 问
您好,这是采购录的,财务不能参与进销存的单据录入,因为财务 数据来自进销存,不能自己写单据自己录凭证 答
您好、老师、我司跟个人签订了一笔1年60万的劳务 问
你可以按月开,也可以按季度,没关系的 答
请问几年前的待抵扣的进项没有结转进来进项,现在2 问
现在2025年把4年的一起结转 可以 答
老师,外贸企业,买存货的进账和运费的进项都可以退 问
只能退货物的进项增值税 答

老师,免、抵、退应退税额和减免税额纳税申报表有关系吗?
答: 你好 这两个数没有关系 减免税,是本月确认的出口销售收入 免抵退,是本月申报退税的金额
出口退税(免抵税额)抵减内销产品应纳税额,是不是要申报出口的人,申报免、抵、退手续之后,会计再申报(增值税申报表中15栏)
答: 你好,错了 小申报增值税再申报出口退税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在增值税减免明细申报表中填了抵减税额280,但在增值税纳税申报表中本期应纳税额减征额未填,下个季度申报时可以填吗?
答: 你好,减免明细表你只是填了本期发生额未填上实际抵扣额的话,可以下季度申报时再抵


Zzz7 追问
2019-12-26 16:22
老江老师 解答
2019-12-26 16:24