- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
其他应收负数这样调整,借;其他应收款,贷;其他应付款
其他应付负数也是这样调整,借;其他应收款,贷;其他应付款
2019-12-27 09:44:01
你好 可以的 你可以直接做分录的 借其他应收款 贷其他应付款
2020-07-14 13:49:48
你好,如果这是以前年度就留下来的,不需要调整,调整了以后就说不清了,如果是你接手以后发生的,那你需要找原因,看看应收应付能不能互相抵掉
2018-12-14 11:14:24
您好,如果其他应收款全部明细科目都是负数,那调整到其他应付款后,其他应收款就写0,如果其他应收款部分明细科目是负数,把明细科目负数的部分调整到其他应付款,非负数的部分留在其他应收款,其他应收款就填写这部分非负数的余额即可。
2017-05-03 15:07:40
你好,需要调整到其他应付款核算的
2019-05-07 13:35:37
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