- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2019-12-27 10:07
您好,10月份的账已经结账了吗?
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你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34
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借:其他应收款 贷:银行存款
2019-10-17 10:48:46
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需要的,原材料/存货可用仓库入库单做暂估入库,等正式票发票来了,就冲暂估入库,用正式发票入帐。次月初用红字冲回,以仓储部门上月末出具的暂估入库单改为红字为附件进行会计处理: 借:库存商品/原材料等(红字) 贷:应付账款(红字)
2020-02-11 08:43:53
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您好,10月份的账已经结账了吗?
2019-12-27 10:07:45
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您好,一般户也是您们公司的啊。也要做账务处理啊。
2017-02-17 10:14:57
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