- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-01-08 16:28
你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
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你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34

你好,需要把之前的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入处理
借;应收账款 等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-08-11 10:25:40

您好
借 银行存款
贷 营业外收入
2020-06-12 16:01:04

您好,这个只能备查账处理,等计算业绩的时候,再按2倍计算。
2018-08-25 14:28:41

您好!(1)确认收入时会计处理借:银行存款 贷:营业收入 应交税费——应交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理借:应交税费——应交增值税 主营业务成本 贷:银行存款
2017-06-09 20:14:29
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