送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-27 12:43

您好
如果提供了业务收到款项计入了预收账款 现在应该做未开票收入处理
借:预收账款 
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
申报的时候填附表一做未开票收入申报

追问

2019-12-27 18:12

现在不需要开发票,直接做开票的账务处理吗,申报时填附表一的哪一栏呢

bamboo老师 解答

2019-12-27 18:13

不开发票 一样的写分录
申报的时候填附表一 未开票收入栏次

追问

2019-12-27 19:41

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-27 19:43

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 如果提供了业务收到款项计入了预收账款 现在应该做未开票收入处理 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 申报的时候填附表一做未开票收入申报
2019-12-27 12:43:54
借银行 贷预收账款-甲 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项
2021-12-13 15:49:50
需要做无票收入,借预收 贷主营业务收入应交增值税-销项税额,借主营业务成本 贷库存商品
2020-05-29 09:53:47
你好,那就需要转为收入了
2017-06-21 10:46:03
你好,这个要转换成收入,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费
2021-03-31 10:31:24
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