老师,你好,我们是一般纳税人,汽修行业,平时有很多私家车过来维修之后付了钱但没有开发票,账上一直挂着预收账款,现在年底了,这些预收账款该怎么处理比较合适呢?
鱼
于2019-12-27 12:42 发布 838次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-27 12:43
您好
如果提供了业务收到款项计入了预收账款 现在应该做未开票收入处理
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
申报的时候填附表一做未开票收入申报
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您好
如果提供了业务收到款项计入了预收账款 现在应该做未开票收入处理
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
申报的时候填附表一做未开票收入申报
2019-12-27 12:43:54

借银行
贷预收账款-甲
借预收账款
贷主营业务收入
贷销项
2021-12-13 15:49:50

需要做无票收入,借预收 贷主营业务收入应交增值税-销项税额,借主营业务成本 贷库存商品
2020-05-29 09:53:47

你好,那就需要转为收入了
2017-06-21 10:46:03

你好,这个要转换成收入,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费
2021-03-31 10:31:24
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