上个月认证了51356的进项税,销项税是34455,留抵税额是16900,税率是0.13,税负是0.15,我需要开多少的票啊?需要把上月没交的算出来缴税吗?
金
于2019-12-27 15:19 发布 871次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,有可能是进高税率,销售是低税率,也可能是因为销售优惠导致
2019-10-11 08:11:18
税负率0.15=(销项税额-进项税额+进项税额转出-留抵)/不含税收入额。自己根据公式计算一下
2019-12-27 15:39:01
有无票收入的做无票收入
2020-04-09 16:29:52
你好,做这个结转分录就是了,进项税额借以后月份抵扣
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-07-24 16:35:32
你好,你可以向税务局申请退税,具体可以咨询一下当地税务局
2019-10-10 13:36:13
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