请问比如我们购买设备预付款供付款三次,第一次付5万,第二次付5.17万,前两次做的预付款,第三次付1.13万(暂未入账)。总金额为11.3万。但是在第二次付款后设备使用了做了暂估。借固定资产10万(不含税),贷预付账款5.17万,应付账款4.83万。现在付余款不知道怎么做了,没有收到发票。还是说暂估分录错了,要怎么调整
哭泣的电灯胆
于2019-12-27 16:49 发布 993次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借,应交税费~增值税~进项税额1.3
2019-12-27 18:13:55
你好,分录是正确的。
2020-07-06 17:23:18
第2、3步是不对的,
收到发票,可以做
借:在建工程--船
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
应付账款
验收后
借:固定资产--船 贷:在建工程--船
2018-06-25 16:10:00
同学你好
对的
是这样做
2021-11-24 11:55:30
等一会儿,看一下了回复给你。在另一个页面处理
2017-06-29 18:20:49
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