送心意

朴老师

职称会计师

2021-11-24 11:55

同学你好
对的
是这样做

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样做
2021-11-24 11:55:30
你好,不对,你这种情况适合暂估与实际刚好一致的情况。实际工作中,暂估的分录你是对的,但收到发票的分录要调整。
2020-06-07 22:25:16
您好,当然可以的呀,分录很标准,如果暂估金额有差异,直接把前一个分录红冲了,再按发票金额做分录,这是最简单的方法
2025-02-27 15:17:31
暂估是含税的,你冲销暂估也应该是含税的,要不然会冲销不平
2018-11-02 11:02:44
您好,收到发票的时候,借先红冲暂估,然后再按发票正常入账
2019-11-22 22:15:34
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