(5)6月份A公司未发生其他销售业务,当月经税局认证通过的增值税进项税额为25500元,上期留抵税额为10000元。 这要怎么做账务处理呢?
韦园园
于2019-12-28 14:08 发布 542次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
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借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
嗲:应缴税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-12-28 14:41:19
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借;应交税费-应交增值税-进项税额 25500
贷;应交税费-待认证进项税额 25500
2019-12-28 13:29:32
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只有进项没有销项 进项多不交增值税,可以不用做分录
2020-01-04 10:18:23
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您好
可以把您增值税下三级科目余额截图看看么
2020-01-05 20:50:02
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