7月份根据合同约定,甲公司预付了50万元的货款给乙公司,8月份甲公司订购了一批货,款项10万元在预付款中扣除,同时,乙公司向甲公司开具了增值税专用发票。请问,7月和8月乙公司的分录如何写。
Frisa冯
于2019-12-28 17:33 发布 1849次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-28 17:34
您好
7月份
借:银行存款 500000
贷:预收账款 500000
8月份
借:预收账款 100000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品
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借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
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你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
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同学您好,采购时的分录:
借:材料采购 7200
应交税费—应交增值税(进项税额) 936
贷:应付账款 8136
入库时,
借:原材料 7000 (2*3500)
材料成本差异 200
贷:材料采购 7200
2021-06-06 16:45:46
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你好 借原材料 (100万%2B运输不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项税 (材料的进项税17万%2B运输进项税) 贷银行存款
2020-02-25 12:29:34
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你好,支付的时候
借;长期待摊费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
摊销的时候
借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2020-01-05 13:38:44
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