送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-12-29 08:04

你好!取得时你们支付的金额就是成本啊,你们是无常取得的吗?

忧郁的白猫 追问

2019-12-29 08:58

不,我们有付钱给建设单位的,只是不是我们直接购买,所以我们没有发票。所以就是说以建设方购买价或者他们提供的发票上价格作为成本计算?请问账务上怎么处理呢
是 借:银行存款,借:营业外支出 贷:在建工程  这样吗

耿老师 解答

2019-12-29 17:12

你好!你们支付未取得发票,可以按正规账务入账,只是汇算清缴时要做利润调增成本费用调减

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相关问题讨论
你好!取得时你们支付的金额就是成本啊,你们是无常取得的吗?
2019-12-29 08:04:34
你好,借;工程施工——合同成本,贷;应付账款——暂估
2020-05-13 11:08:12
你们开具分包发票给被挂靠方
2019-10-31 11:37:38
如果没有赔偿 那么只能转入营业外支出科目 所得税汇算清缴的时候纳税调增
2020-01-06 10:33:45
您好, 现在您收到发票了,先将之前的暂估成本冲销掉;再按现在的金额重新入账;涉及损益科目,通过以前年度损益调整。 所得税汇算时按调整损益后的金额报送。
2020-03-25 14:03:25
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