请问老师这两个会计分录是不是做错了,我的科目余额表本年利润和利润报表利润金额不一样,隔1645元,是资产减值损失的一半、递延所得税的2倍,请问老师是哪里出了错,谢谢!
今夕何夕
于2019-12-29 20:18 发布 618次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,不能调平的,要你的信用减值损失真的发生后,报税务局备案后,才可以税前扣除,调平递延所得税资产
2021-12-29 10:47:21
会计分录没有问题
2019-12-29 22:09:33
同学,应收帐款账面和税法有差额才计提
2019-04-02 04:32:25
首先啊,这个递延所得税,本期的发生额就是你期末应该有的,余额减去你期初应该有的,余额就是你的本期发生额。
那么你期末余额怎么算?就是用期初的余额加上本期发生额。
2021-05-22 14:05:53
同学你好
递延所得税项目不影响的
你说的情况下
2021-01-26 15:38:02
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