- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-30 10:56
你好
10月份,11月份收到预收款
借:银行存款 贷:预收账款
开具发票以后
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
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你好
10月份,11月份收到预收款
借:银行存款 贷:预收账款
开具发票以后
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-30 10:56:56

借:预付账款—咨询费 借:预付账款—预付技术服务费 负数
2019-11-20 15:24:15

你好,对方没有给你提供服务,可以的。
2021-04-23 17:56:19

你好,放到预付账款中,然后按月摊销
借:管理费用
贷:预付账款
2020-11-28 10:36:11

如果没有收到技术咨询费的发票,还是借:预付账款 贷:银行存款,到票后,借:管理费用 贷:预付账款
2018-05-25 10:43:26
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