送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-30 10:56

你好
10月份,11月份收到预收款
借:银行存款  贷:预收账款

开具发票以后
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)

lemon tree 追问

2019-12-30 11:12

老师,咨询服务不是我们的主营业务呢,主营业务是销售

宸宸老师 解答

2019-12-30 11:13

您好,那就计入 其他业务收入 科目哦~~

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你好 10月份,11月份收到预收款 借:银行存款 贷:预收账款 开具发票以后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-30 10:56:56
借:预付账款—咨询费 借:预付账款—预付技术服务费 负数
2019-11-20 15:24:15
你好,对方没有给你提供服务,可以的。
2021-04-23 17:56:19
你好,放到预付账款中,然后按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
2020-11-28 10:36:11
如果没有收到技术咨询费的发票,还是借:预付账款 贷:银行存款,到票后,借:管理费用 贷:预付账款
2018-05-25 10:43:26
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