送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-12-31 09:08

是的,本月你们要交税金1810,在应交税费――增值税――转出未交增值税 反映

追问

2019-12-31 10:27

上月留抵写的分录对吗?

追问

2019-12-31 10:28

上月留抵写的科目对吗

杨@老师 解答

2019-12-31 10:30

对的,留底税额是在进项税额反映的

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相关问题讨论
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
实务中两种处理方式,一是就如同您上面所述,每个月都结转增值税的。二是,当月只做 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 等年末再做整体结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)的分录。
2019-03-29 14:29:08
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