上月有留抵额190,本月没增加进项,有销项2000,做转出未交增值税分录时是不是这样做的,借:应交税费――销项税2000 贷:应交税费――进项税190 应交税费――增值税――转出未交增值税1810这样做分录对吗?
媛
于2019-12-31 09:05 发布 477次浏览
- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-31 09:08
是的,本月你们要交税金1810,在应交税费――增值税――转出未交增值税 反映
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你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
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你好,您看下这个内容
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
贷,应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
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实务中两种处理方式,一是就如同您上面所述,每个月都结转增值税的。二是,当月只做
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
等年末再做整体结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)的分录。
2019-03-29 14:29:08
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