- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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借 管理费用-办公用品 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:33:05
您好
借 管理费用 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:29:42
你好 借其他应收款1000贷银行存款 1000 借管理费用-办公费500 贷其他应收款500 剩下的到时工资扣除或者给你钱 后冲其他应收款就行了
2019-11-28 11:59:58
借:现金 贷:实收资本3,报销,借:管理费用302047 贷:现金
2017-04-27 23:17:32
借管理费用-办公费贷银存
2019-01-30 10:51:04
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