就是说一个股东他出资3万元,但是她实际出资的3万元不是给公司的而是为公司买一下办公用品,,后面他买的办公用品多余3万,就是超了2047元,后面公司给股东报销这2047元,那我报销前的分录和报销后怎么做分录?
momoko
于2017-04-27 15:26 发布 730次浏览
![就是说一个股东他出资3万元,但是她实际出资的3万元不是给公司的而是为公司买一下办公用品,,后面他买的办公用品多余3万,就是超了2047元,后面公司给股东报销这2047元,那我报销前的分录和报销后怎么做分录?](https://al3.acc5.com/_59019d3641c4f.jpg)
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吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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借 管理费用-办公用品 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:33:05
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您好
借 管理费用 1900
银行存款 100
贷 其他应收款 2000
2019-12-31 12:29:42
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你好 借其他应收款1000贷银行存款 1000 借管理费用-办公费500 贷其他应收款500 剩下的到时工资扣除或者给你钱 后冲其他应收款就行了
2019-11-28 11:59:58
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借:现金 贷:实收资本3,报销,借:管理费用302047 贷:现金
2017-04-27 23:17:32
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借管理费用-办公费贷银存
2019-01-30 10:51:04
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