老师,您好,我们集团旗下有家广告公司,老板拿了38万足金工艺品摆件的专票来?可以入哪个科目?招待费的额度很少已用完,福利费的额度也很少?放到招待费或服务费需要缴纳个人所得税吗?还是可以放到主营业务成本里面?感谢老师
a 婷~
于2019-12-31 16:37 发布 1215次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-31 16:37
你好,买来他自己用的吗
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。
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借:主营业务成本13000 贷:银行存款,应交税费--应交个人所得税,
2020-06-08 17:22:23
您好!劳务费一般要对方开劳务费发票来,直接按发票上面的金额支付就可以了。所以正常都只要做:借主营业务成本12000,贷库存现金12000就可以了。
2016-05-29 10:17:51
业务员的工资计入本公司薪酬,可以按照工资薪金所得计税,可以扣除3500。赠送小礼品是外购的,计入销售费用。
要注意的是《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)第二条规定,企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。
(一)用于市场推广或销售;
(二)用于交际应酬;
(三)用于职工奖励或福利;
(四)用于股息分配;
(五)用于对外捐赠;
(六)其他改变资产所有权属的用途。
所以你说的赠送是要视同销售按照进价计算缴纳增值税,同时进项税可以抵扣,没有增加税负。
2016-03-30 17:14:11
你好,买来他自己用的吗
2019-12-31 16:37:59
你好,是的,由学校代扣代缴
2019-07-29 05:38:53
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