送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-12-31 21:11

你好,下一年的余额就是如果是有贷方发生额就可以用借方相抵之后的余额

怒放 追问

2019-12-31 21:21

谢谢,老师

徐阿富老师 解答

2019-12-31 21:42

不客气,祝你新年快乐,请为我五星评价,谢谢

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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
应该结转到未交增值税,以保证您的财务记录准确,避免增值税欠缴的可能。
2023-03-14 09:41:51
您好 转出未交增值税这科目是月末余额在借方了 年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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