- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
应该结转到未交增值税,以保证您的财务记录准确,避免增值税欠缴的可能。
2023-03-14 09:41:51
您好
转出未交增值税这科目是月末余额在借方了
年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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