- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-02 09:04
可以,你先做借应交税费-待认证进项税额就可以
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可以,你先做借应交税费-待认证进项税额就可以
2020-01-02 09:04:44
你这个之前没有做账吧,你这个跨年吧,跨年这个涉及费用和成本只能做借以前年度损益调整 贷应付账款或者是其他应付款
2019-11-27 16:53:42
发票可以收到就入账,如果没有抵扣,进项税挂应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
2018-09-26 14:17:23
你好,收到没有抵扣的发票联和抵扣联,如果你当月就做了相应账务处理,就是入账到当月的
2020-07-20 10:18:05
你好,那你12月发票没有做账?
2019-03-01 17:29:11
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