老师,请问9月份的时候计提了一些费用,12月拿到发票,应该怎么做帐?
薇薇
于2020-01-02 09:44 发布 830次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-01-02 09:46
收到发票时红冲估的分录 按发票金额入账
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收到发票时红冲估的分录 按发票金额入账
2020-01-02 09:46:14

需要计提并摊销的。
借:长期待摊费用--房租 贷:银行存款
借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用--房租(2017年2月--12月)
借:管理费用等--房租 贷:长期待摊费用--房租(2018年各月)
2018-03-06 15:58:21

你好!要录入的。如果你是打算录到软件里面。
2017-07-13 09:57:53

这个做长期待摊费用,你这个场地是租赁的吗,
2020-03-19 11:01:21

复印入账
2017-04-12 18:29:17
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