老师 之前做账增值税的明细科目有的做错了 为了跟申报表保持一致做了一个调整分录 如图 但是我不理解这样调整后 现在到月底了要怎么结转 不结转不就是有余额挂着 其实这些明细科目都没有余额
小音调
于2020-01-02 11:39 发布 969次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-02 12:41
进项,销项,进项转出都是需要结转到转出未交增值税的
你年末一次结转就可以的
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进项,销项,进项转出都是需要结转到转出未交增值税的
你年末一次结转就可以的
2020-01-02 12:41:38

以前缴纳增值税的票据有未入账的,你查查什么时候应交税费-未交增值税的期末余额和申报表不一致了
2019-11-08 16:29:08

你好,如果你账按照规范做,这个金额应该是在应交税费-未交增值税科目里的借方
2018-10-22 21:44:48

你好!计入应交税费 进项税借方就可以的
2018-10-16 13:47:03

就在应交税费负值就可以了
2018-10-16 13:43:40
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