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甜甜的枫叶
于2020-01-02 11:45 发布 879次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-02 11:45
你好,12月份按照正常的收入申报这个发票
甜甜的枫叶 追问
2020-01-02 11:46
12月份,错误的发票不做处理么?
2020-01-02 11:47
那这样是不是,就多做收入了,还会多做税款。
暖暖老师 解答
2020-01-02 11:48
不作处理,你开了就要申报
2020-01-02 11:54
那所得税申报该怎么处理呢?
2020-01-02 11:56
所得税饿视同正常,下月才可以调整开了红字
2020-01-02 12:03
那这样要汇算清缴还要调整对吧。
2020-01-02 12:26
不需要的,到12.31 你这笔是正常业务
2020-01-02 12:30
那就是19年12月,我多做比一笔收入,然后20年1月我做一笔负数收入。纳税申报就按发票来核算,税务上不用做调整的是吗?
2020-01-02 12:36
是的,你理解的非常正确
2020-01-02 12:37
谢谢
2020-01-02 12:38
不客气,麻烦给予五星好评
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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