老师您好 我们公司适用10%的现代服务的加计抵减 但是目前因为进项税比较多 进大于销 所以目前没有纳税 那加计抵减的这10%的进项税 应该怎么计提呢?
羞涩的雪碧
于2020-01-03 10:34 发布 686次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-03 10:35
借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
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借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
2020-01-03 10:35:05

你好,从成本费用中扣除,借管理费用,应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--应交增值税(进项税额)加计扣除,贷银行存款
2019-04-15 17:36:02

你好,没有取得发票是不需要计提进项税额的
2018-03-21 18:00:28

一般纳税人提供劳务派遣服务,按照一般计税全额缴纳增值税,没有进项,那就多纳税了,建议差额计税
2020-02-24 11:52:41

你好!代理这个是差额征收啊,不是简易征收
2019-06-11 16:57:22
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