3月份给税控盘公司交的服务费开的电子普通发票,3月份做到费用里面去了,12月份增值税缴纳的多,想把这个280抵税,怎么做账务处理?怎么报税?
独在异香为一客
于2020-01-03 11:32 发布 789次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-03 11:51
借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
相关问题讨论
金税盘和税控盘和技术维护费共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
税控软件服务和咨询普通发票你这个发票可以截图给我看下么
2019-06-10 08:48:21
借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-01-03 11:51:13
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
普通发票也是可以全额抵扣的
2018-01-18 16:32:34
可以的,这个是可以全额抵减增值税,财税2012.15
2020-01-11 12:08:21
1、可以全额抵扣。
2、支付款项时:
借:管理费用
贷:银行存款
全额抵扣时:
借:应交税费-应交增值税-减免税款
贷:管理费用
2020-01-05 18:04:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
独在异香为一客 追问
2020-01-03 12:01
郭老师 解答
2020-01-03 12:03