- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-03 15:28
你好,应当重新建账,录入正确的期初数才是的
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你好 ; 你这个是要做结转分录吧 ? 你调账是啥意思 。 之前做错了吗?
2021-09-09 14:08:46

学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04

您好!不用管。
2017-03-15 14:34:30

你好,是的,你的理解是正确的
2021-02-26 12:54:34

<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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浅笑安然 追问
2020-01-03 15:30
邹老师 解答
2020-01-03 15:32