送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-03 15:28

你好,应当重新建账,录入正确的期初数才是的

浅笑安然 追问

2020-01-03 15:30

可是这都半年了,我是接手别的会计的账务,重新建账半年的数据都得重做

邹老师 解答

2020-01-03 15:32

你好,期初数错误只能是重新建账的
无法通过分录调整来调整报表期初数的

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相关问题讨论
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
您好!不用管。
2017-03-15 14:34:30
你好,是的,你的理解是正确的
2021-02-26 12:54:34
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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