送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2020-01-04 13:57

您好,上月是借预付账款46900贷银行存款46900,现在收到发票借包装物周转材料 176991.16 应交增值税进项税 23008.84 贷预付账款 46900 银行存款(差额)

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 14:06

那本月还有一个预付款是167620 这个怎么写到一张凭证上去

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 14:12

洛洛老师 解答

2020-01-04 14:25

您好,预付借预付账款167620贷银行存款。

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 14:27

这两个能不能放到一个分录里面

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 14:28

本月冲减上月的  这个月的预付账款,可以放在一个分录吗

洛洛老师 解答

2020-01-04 14:36

您好,你可以在一张凭证体现。

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 14:53

您好,那我想问,怎么在一张凭证中提现,分录应该怎么做呢

洛洛老师 解答

2020-01-04 15:01

借包装物周转材料 176991.16 应交增值税进项税 23008.84   预付账款167620 贷预付账款 46900 银行存款153100  银行存款167620.

洛洛老师 解答

2020-01-04 15:02

银行存款回单是2张就写2个银行存款,银行存款回单1张就汇总金额写一个银行存款科目。

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 15:12

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 15:12

你好,是这样是吗

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 15:16

还是这样写

妩媚的月饼 追问

2020-01-04 15:16

只有一张银行回执单

洛洛老师 解答

2020-01-04 15:26

您好,只有一张回单就是贷方一个银行存款科目。

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您好,上月是借预付账款46900贷银行存款46900,现在收到发票借包装物周转材料 176991.16 应交增值税进项税 23008.84 贷预付账款 46900 银行存款(差额)
2020-01-04 13:57:32
付款凭证。
2017-06-16 17:33:06
这是属于收到钱,填写收款凭证。
2020-03-01 19:30:53
您好 一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55
什么原因需要做转出,不能抵扣吗
2019-09-02 13:21:08
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