送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-04 14:54

你好,是在增值税申报表的减免税额明细表填写的
还需要知道:当月有形成增值税应纳税额吗?而且形成的应纳税额有超过280吗?  需要知道这两个信息才知道具体栏次金额该填写多少的

邹老师 解答

2020-01-04 14:54

是填写在这个表格中

…。泡『芙』先生 追问

2020-01-04 14:58

老师麻烦你帮我看一下 我的是这样的

邹老师 解答

2020-01-04 15:00

你好,如果当期没有增值税税款需要缴纳
那你需要这样填写:本期发生填写280,应抵扣280,实际抵扣0,期末余额280

…。泡『芙』先生 追问

2020-01-04 15:05

按季度申报 12月预交税款1492  10-12专票1622.6 普票18863.05  合计税款20485.65

邹老师 解答

2020-01-04 15:06

你好,当期没有增值税税款需要缴纳
那你需要这样填写:本期发生填写280,应抵扣280,实际抵扣0,期末余额280
(是针对这个回复有什么疑问吗?)

…。泡『芙』先生 追问

2020-01-04 15:12

老师是有税款2万要交 12月底有预交1400多  所以我们还要交18600

邹老师 解答

2020-01-04 15:14

你好,(我们还要交18600)根据你这个描述,那本期发生额填写280,应抵扣280,实际抵扣280,期末余额0

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主表应纳税减征额 减免明细表附表四,本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2021-12-02 10:19:49
填在增值税附表四及增值税减免明细表
2020-02-15 10:38:04
你好,是第二个表格(增值税减免税申报明细表 )
2018-07-12 20:22:33
您好,1、在《增值税减免税申报明细表》里,选择减免性质名称:财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知。 2、在《增值税纳税申报表附列资料4》税额抵减情况表,填写本期发生额和本期实际抵减税额。 3、在主表应纳税额减征额,填写280
2020-07-13 17:55:38
你好同学,这个你本月不交税不用填这块,下月再填吧,可以抵税
2020-12-09 12:40:10
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