送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-01-04 15:44

您好,收到新车发票,借;固定资产,21万元/(1+13%),应交税费(一般纳税人用于应税项目,否则无此分录),21万元*13%/(1+13%),贷:银行存款,2万元,固定资产清理,19万元/(1+13%),应交税费,19万元*13%/(1+13%)。
同时,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产(旧车)。

平常的犀牛 追问

2020-01-04 15:46

可是旧车已经折旧完了,后面这笔分录的固定资产清理的金额不是就是0了吗?

王雁鸣老师 解答

2020-01-04 15:48

您好,如果没有净残值的话,就是0了。否则,就是固定资产与累计折旧的差额。

平常的犀牛 追问

2020-01-04 16:14

老师好,是有净残值的,旧车在2016年已折旧完了,可是最后一笔分录我要怎么做呢?

王雁鸣老师 解答

2020-01-04 16:20

您好,有净残值的话,2016年当时不处理的,只是在这次以旧换新时,再处理,就是我说的上面的分录,借:固定资产清理(净残值),累计折旧,贷:固定资产。这样就行了。

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您好,我想问一下具体的服务内容
2022-01-16 15:07:20
借应交税费-待认证进项税额
2020-07-06 09:41:56
你好,你上个月留抵的时候有通过待认证进项税额核算吗? 如果没有,那这个月认证的分录是 借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-05-11 09:43:13
你好,需要做分录 进大于销 借:销项税额 贷:进项税额 金额按照销项金额填写 进小于销 借:销项税额 贷:进项税额 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:未交增值税
2020-02-25 14:55:26
借,原材料,应交税费~待认证进项税,贷,应付账款
2020-02-10 12:56:56
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