请问我公司用旧车去4s店置换了一辆新车,但旧车已经折旧完了,新车价格是21万,旧车抵了19万,差价2万从公账上支付了,新车的21万进项发票也收到了,我要怎么做分录呢?
平常的犀牛
于2020-01-04 15:30 发布 4193次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2020-01-04 15:44
您好,收到新车发票,借;固定资产,21万元/(1+13%),应交税费(一般纳税人用于应税项目,否则无此分录),21万元*13%/(1+13%),贷:银行存款,2万元,固定资产清理,19万元/(1+13%),应交税费,19万元*13%/(1+13%)。
同时,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产(旧车)。
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您好,我想问一下具体的服务内容
2022-01-16 15:07:20
借应交税费-待认证进项税额
2020-07-06 09:41:56
你好,你上个月留抵的时候有通过待认证进项税额核算吗?
如果没有,那这个月认证的分录是
借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-05-11 09:43:13
你好,需要做分录
进大于销
借:销项税额
贷:进项税额
金额按照销项金额填写
进小于销
借:销项税额
贷:进项税额
转出未交增值税
借:转出未交增值税
贷:未交增值税
2020-02-25 14:55:26
借,原材料,应交税费~待认证进项税,贷,应付账款
2020-02-10 12:56:56
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