你好,我年中时有一笔上缴租金,本应是借:其他应付款 贷:银行存款 但我做凭证时做了,借:营业外支出 贷:银行存款 请问现在怎么调整
Sasa
于2020-01-04 21:41 发布 564次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-04 21:44
借其他应付款借营业外支出负数
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2020-01-04 21:44:01
你好,是公司捐款,还是收到个人捐款再转出?
2019-01-05 11:39:25
您好,这样操作也可以的,但是把其他应付款,改为其他应收款更好。
2018-10-14 15:26:49
这个是赤裸裸的调整利润啊,调整分录要有足够证据才可以啊,只要证据充分可以
2017-02-17 15:21:23
借管理费用 -咨询费贷银行存款
2020-03-16 08:40:15
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