送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-04 21:56

您好
请问做账的时候分录怎么写的

离净 追问

2020-01-04 22:19

借费用 贷银行存款,
那我是从费用里冲 回来
  借费用(负的)应交税费(正的)
这样可以不?

离净 追问

2020-01-04 22:30

甘老师,我这么做行不行,这两天老忐忑了

bamboo老师 解答

2020-01-04 22:34

这样账务处理正确的 冲销多计入费用的金额

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您好 请问做账的时候分录怎么写的
2020-01-04 21:56:24
你好!不需要了。等着抵扣就可以了。
2017-07-18 10:14:04
你好 没认证可以报销 借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款
2021-06-09 09:01:27
您好!弄不了,本来是假的,没办法弄成真的。除非一开始就是真的
2017-12-06 14:28:10
您好 借 管理费用 应交税费~待认证进项税额 贷 库存现金等
2019-06-03 15:47:13
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