送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-05 15:04

您好
个人垫付的金额交给单位现金了么

星空 追问

2020-01-05 15:05

没有,直接交了费用了

bamboo老师 解答

2020-01-05 15:08

借:管理费用-招待费
贷:其他应付款-某某
这样写就好了

星空 追问

2020-01-05 15:14

老师,那我从银行取了备用金后归还时,是这样做吗?借库存现金,贷银行存款;借其他应付款,贷库存现金

bamboo老师 解答

2020-01-05 15:15

从银行取了备用金后归还这样账务处理正确的

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相关问题讨论
你好,没问题,会计分录可以这么做。
2021-11-24 14:54:07
你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
2020-02-24 21:58:42
您好 个人垫付的金额交给单位现金了么
2020-01-05 15:04:22
你好, 借:长期待摊费用8000 贷:银行存款8000 借:管理费用-租赁费1000 贷:长期待摊费用1000
2019-11-21 10:58:08
建议要分两笔做凭证,这样更能清晰反映业务的实质。
2019-10-11 10:59:38
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