老师:例如发放上月工资 借:管理费用1000贷:库存现金1000 为什么老会计还要红冲预提费用 借:管理费用-1000贷:其他应付款-1000
A、霞
于2016-06-13 17:01 发布 979次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-13 17:05
这是代理记账公司,无收入的,老会计不在.请帮忙!
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你好,可以的,需要出一个借款,不支付转投资款的协议
股东签字。
2020-03-25 12:01:20
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用第一种分录即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
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您好,现在先,借:管理费用 负数,贷:库存现金 ,负数,再做,借:管理费用 贷:其他应付款 。
2018-09-04 22:25:07
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您好!可以的。先借:管理费用 贷:其他应付款——领导
然后再还给领导。
2017-11-02 11:56:43
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上个月第一次交社保跟公积金,做凭证
借:管理费用——社保费
借:其他应付款——社保费
贷:库存现金
这月是应该扣除员工社保公积金,凭证怎么做呢
借:库存现金
贷:其他应付款——社保费
2017-06-29 15:34:58
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邹老师 解答
2016-06-13 17:03
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2016-06-13 17:07