- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-05 16:34
你好,多计提了就冲销
借;应付职工薪酬173元,贷;以前年度损益调整(因为跨年了涉及损益科目就需要通过这个科目核算的)173元
老板和老板娘的工资,如果是根本不需要发放,就需要把计提的分录冲销的
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你好,多计提了就冲销
借;应付职工薪酬173元,贷;以前年度损益调整(因为跨年了涉及损益科目就需要通过这个科目核算的)173元
老板和老板娘的工资,如果是根本不需要发放,就需要把计提的分录冲销的
2020-01-05 16:34:54
1、缴纳社保时:
借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)
其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
2、计提时:
借:管理费用-社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)
3、发放工资时:
借:应付职工薪酬-工资(应发数)
贷: 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分)库存现金(实发数)
2019-07-12 20:53:30
你好,需要根据工资表应付工资计提的
借;应付账款 贷;其他应付款
2017-05-02 15:15:03
你好,按照正常的程序计提,发放,申报
2019-12-16 14:18:15
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷行存款。借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-12-02 15:12:05
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