送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-06 14:07

你好 借 其他应收款 借 管理费用-个税 负数

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相关问题讨论
你好 是的 你做的分录是对的 实际你已经计提了
2019-07-03 16:31:01
你好 借 其他应收款 借 管理费用-个税 负数
2020-01-06 14:07:41
是的
2015-08-08 22:40:41
缴纳时,借方是应付职工薪酬
2015-10-14 12:15:51
借:管理费用22500 贷:应交税金—代扣代缴个税3600, 贷:银存18900 我的看法是这样,你扣个税是做,借应交税金—代扣代缴个税3600, 贷银行,管理费用22500 这个主要是看你这个发票上面是多少,
2019-12-31 11:07:32
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