老师,请问8月收款未开票,但是8月原先会计做的是借银行存款,贷主营业务收入,现在12月开票,我要不要把8月的凭证冲掉,重新再做分录,还是就把这张发票附在8月的凭证后面?
文子
于2020-01-06 14:44 发布 703次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 14:54
你好 做无票收入的时候 没缴纳增值税吗 ? 12月开票冲无票收入 在按开票做一次。 你需要体现先报税了在按开票来
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您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
主营业务收入多记贷方负数或借方进行冲减。
2017-05-22 14:55:19
可以在一个凭证上处理的
2018-10-24 13:44:27
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
借;银行存款 贷;应收账款
分别是这样的
2017-01-02 10:14:43
您好
贷 主营业务收入-2991.15
贷 应交税费-应交增值税-销项税额2991.15
2022-04-03 09:44:10
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