比如上个月收了货款没开发票但做了收入处理分录是借:银行存款 贷:主营业务收入,下个月开了发票我应该怎么做分录冲减主营业务收入
潇洒的橘子
于2020-06-11 07:07 发布 1135次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-06-11 07:12
先把上个月的分录冲红,然后这个月按照发票再做分录就好
相关问题讨论
您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
主营业务收入多记贷方负数或借方进行冲减。
2017-05-22 14:55:19
可以在一个凭证上处理的
2018-10-24 13:44:27
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
借;银行存款 贷;应收账款
分别是这样的
2017-01-02 10:14:43
您好
贷 主营业务收入-2991.15
贷 应交税费-应交增值税-销项税额2991.15
2022-04-03 09:44:10
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潇洒的橘子 追问
2020-06-11 07:54
徐阿富老师 解答
2020-06-11 07:55