送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-06-11 07:12

先把上个月的分录冲红,然后这个月按照发票再做分录就好

潇洒的橘子 追问

2020-06-11 07:54

主要是银行收款,没挂应收账款

徐阿富老师 解答

2020-06-11 07:55

你好,这个月做的分录,不管是冲红还是蓝字凭证都通过应收账款,正数和负数刚好平的

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相关问题讨论
您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
主营业务收入多记贷方负数或借方进行冲减。
2017-05-22 14:55:19
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 分别是这样的
2017-01-02 10:14:43
可以在一个凭证上处理的
2018-10-24 13:44:27
您好 贷 主营业务收入-2991.15 贷 应交税费-应交增值税-销项税额2991.15
2022-04-03 09:44:10
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