送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-06 15:02

你好,11月份不用做分录的。

AA会计学堂-希老师 追问

2020-01-06 15:18

10月那张我是正常做的
11月份一张负数1000元 一张正数1200元,不用做分录吗2张

立红老师 解答

2020-01-06 15:55

你好,如果10月份是正常做,11月负数需要做10月凭证的红字分录,然后再将1200正常入账就可以的

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相关问题讨论
借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 应交税费-应交增值税——销项税(红字)
2020-04-30 14:50:51
你好,11月份不用做分录的。
2020-01-06 15:02:46
你好,根据负数发票做购进负数,然后做正常购进分录就是了
2017-12-19 10:59:04
已抵扣增值税专用发票销项负数分录一般包括两步:首先,在销项税额抵扣核定账户上做一条借记,金额为负数;其次,在应收账款账户做一条贷记,金额也是负数。 例子:企业A开出的抵扣增值税专用发票,其销项税额为-20元,应做分录,一是把-20元借到销项税额抵扣核定账户上,二是把-20元贷到应收账款账户上。 拓展知识:销项税额抵扣核定账户是指企业扣除的销项税款,可用于销项税抵扣核定发票,以及抵扣其他税种,如增值税进项税额等。
2023-02-20 15:20:53
你好 去年开的3个点的增值税发票分录是 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 借;主营业务成本 , 贷;库存商品 今年6月份退货开具负数发票 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税, 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-06-02 18:17:08
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