你好老师,请问一下,我是购货方,去年6月份收到增值税发票,8月认证抵扣,2020年1月对方冲红,开过来一份负数发票,请问会计分录怎么做
单身的茉莉
于2020-03-20 11:07 发布 465次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
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就是把你之前的那个分录冲红就好了,同时进项转出。
2020-03-20 11:08:18

您好
是开具的负数发票 做一份跟您收到蓝字发票相反的会计分录
2019-04-01 13:28:04

举例
借 库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 银行存款等
2019-11-15 12:22:06

借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 应交税费-应交增值税——销项税(红字)
2020-04-30 14:50:51

你好,11月份不用做分录的。
2020-01-06 15:02:46
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