送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-01-06 21:27

你好,暂估入账明年补上的啊

迷人的往事 追问

2020-01-06 21:28

税怎么做

迷人的往事 追问

2020-01-06 21:29

能说具体借贷方的科目吗?答案太抽象

龙枫老师 解答

2020-01-06 21:51

借 管理费用
贷 银行存款
汇算清缴之前补上发票就行的啊

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相关问题讨论
借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
你好 是的 分录是这样来做账的
2020-09-07 09:24:55
你好,贷方计入银行存款或应付账款科目
2017-06-23 15:56:24
借:管理费用——社保费 13292.47 借:管理费用——劳务费 425 借:其他应收款——代扣个人社保 3921.9 贷:银行存款 对于个人社保,从工资中扣回来
2017-06-22 09:19:48
你好,应该计入固定资产的。另外就是发票没有到的话可以暂估进行折旧。
2020-02-29 17:51:21
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