送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-01-06 21:27

你好,暂估入账明年补上的啊

迷人的往事 追问

2020-01-06 21:28

税怎么做

迷人的往事 追问

2020-01-06 21:29

能说具体借贷方的科目吗?答案太抽象

龙枫老师 解答

2020-01-06 21:51

借 管理费用
贷 银行存款
汇算清缴之前补上发票就行的啊

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相关问题讨论
你好,应该计入固定资产的。另外就是发票没有到的话可以暂估进行折旧。
2020-02-29 17:51:21
你好,暂估入账明年补上的啊
2020-01-06 21:27:52
预付款时,借:预付账款 贷:银行存款 每月分摊时候,借:管理费用 贷:预付账款
2019-02-22 09:15:35
你好,需要取得发票入账 的 先计入待摊费用,然后按月摊销
2017-07-22 17:46:04
借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
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