- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-09-07 09:24
你好 是的 分录是这样来做账的
相关问题讨论
你好,应该计入固定资产的。另外就是发票没有到的话可以暂估进行折旧。
2020-02-29 17:51:21
你好,暂估入账明年补上的啊
2020-01-06 21:27:52
预付款时,借:预付账款 贷:银行存款
每月分摊时候,借:管理费用 贷:预付账款
2019-02-22 09:15:35
你好,需要取得发票入账 的
先计入待摊费用,然后按月摊销
2017-07-22 17:46:04
借银行存款,贷其他业务收入应交税费,
借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
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