- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-09-07 09:24
你好 是的 分录是这样来做账的
相关问题讨论

借银行存款,贷其他业务收入应交税费,
借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42

你好 是的 分录是这样来做账的
2020-09-07 09:24:55

你好,贷方计入银行存款或应付账款科目
2017-06-23 15:56:24

借:管理费用——社保费 13292.47
借:管理费用——劳务费 425
借:其他应收款——代扣个人社保 3921.9
贷:银行存款
对于个人社保,从工资中扣回来
2017-06-22 09:19:48

你好,应该计入固定资产的。另外就是发票没有到的话可以暂估进行折旧。
2020-02-29 17:51:21
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